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        365betvip_365完美体育_365bet取款要多久到账委老干部局2019年部门预算
        发布时间:2019/4/28 点击数:

        目 录

        第一部分 市委老干部局部门概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

        三、人员构成

        第二部分 市委老干部局2019年部门预算情况说明

        一、部门收入预算情况

        二、部门支出预算情况

        三、一般公共预算支出情况

        四、政府性基金收支情况

        五、机关运行经费情况

        六、部门三公经费预算情况

        七、政府采购预算安排情况

        八、国有资产占用情况

        九、预算绩效管理情况

        第三部分 市委老干部局2019年部门预算表

        一、部门预算收支总表

        二、部门预算收入总表  

        三、部门预算支出总表

        四、一般公共预算收支总表

        五、一般公共预算支出总表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、政府性基金预算支出表

        八、三公经费支出表

        九、政府采购预算表

        第四部分 名词解释

         

        第一部分 市委老干部局部门概况

        一、主要职能

        1负责落实各级政府关于老干部的基本方针、政策,协调有关部门和社会各方力量共同做好老干部工作,指导老干部在经济社会发展中发挥作用,办好市老干部活动中心和市老年大学

        2搞好离退休干部走访慰问,协调处理异地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。

        二、部门预算单位构成

        纳入市委老干部局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括:老干部活动中心

        三、人员构成

        老干部局编制人数9人,其中:行政编制8人,参公编制1人。在职实有人数9人,其中:行政编制8人,参公编制1人。

        离退休人员11人,其中:离休2(挂靠局机关),退休9人。

        老干部活动中心编制8名。现有参公事业编制7人,工勤编制1人。退休人员8人。

         

        第二部分 市委老干部局2019年部门预算情况说明

        一、部门收入预算情况

        2019年部门预算收入总额528.1万元,较上年预算增加68.1万元,增长14%。其中:经费拨款528.1万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

        二、部门支出预算情况

        2019年部门预算支出总额528.1万元,较上年预算增加68.1万元,增长14%。其中:一般公共服务528.1万元。

        三、一般公共预算支出情况

        2019年一般公共预算支出总额528.1万元,较上年预算安排增加68.1万元,增长14%。增长原因是:人员支出和项目支出增加。具体情况包括:

        1、基本支出233.1万元,其中:1)人员支出223.79万元,较上年增加35.8万元,增长19%。(2)日常公用支出9.32万元,较上年减少13.43万元,减少59%

        2、项目支出295万元,其中:(1老干局项目204万元,主要用于离退休人员学习、活动、慰问费用,保障涉老组织工作经费,特困老干部帮扶等。(2活动中心项目91万元, 主要用于为老同志提供更好的活动场所和相关服务,活动中心、老年大学办公楼运行、维护及场地管理

        四、政府性基金收支情况

        2019年本部门无政府性基金预算收支。

        五、机关运行经费情况

        2019年部门预算安排机关运行经费9.32万元,其中:办公费3.15万元、印刷费0.23万元、水费0.21万元、电费0.42万元、邮电费0.63万元、维修费0.21万元、差旅费2.1万元、会议费0.42万元、培训费0.42万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.37万元。较上年预算减少13.43万元,减少59%

        六、部门三公经费预算情况

        2019年“三公”经费预算0.16万元,较上年预算增加0.04万元,增加39%。其中:公务接待费0.16万元,较上年增加0.04万元,增加39%,原因为老干部活动中心预算中新增了老年大学预算;因公出国(境)经费0万元,与上年相比无变化;公车运行维护费0万元,与上年相比无变化

        七、政府采购预算安排情况

        2019年政府采购预算0万元,与上年相比无变化原因是2017单位搬迁新址,所需办公设备已采购备齐,故无政府采购预算。

        八、国有资产占用情况

        截至2018年底本部门占有使用国有资产211.53万元,主要资产为:房屋130.84平方米,一般公务用车1辆,单位价值10万元()以上通用设备0台。

        九、预算绩效管理情况

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        第三部分 市委老干部局2019年部门预算表

        一、部门预算收支总表

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        二、部门预算收入总表

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        三、部门预算支出总表

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        四、一般公共预算收支总表

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        五、一般公共预算支出总表

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        六、一般公共预算基本支出表

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        七、政府性基金预算支出表

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        八、三公经费支出表

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        九、政府采购预算表

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        第四部分 名词解释

        一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

        二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

        四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

        五、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

        1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

        3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

        4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

        6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

        7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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